鹰眼预警:信质集团营业收入与净利润变动背离

财经 (8) 2025-04-19 03:30:26

新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

4月18日,发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。

报告显示,公司2024年全年营业收入为59.18亿元,同比增长28.22%;归母净利润为2107.56万元,同比下降91.32%;扣非归母净利润为1869.75万元,同比下降92.59%;基本每股收益0.05元/股。

公司自2012年2月上市以来,已经现金分红13次,累计已实施现金分红为3.51亿元。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对信质集团2024年年报进行智能量化分析。

一、业绩质量层面

报告期内,公司营收为59.18亿元,同比增长28.22%;净利润为2057.11万元,同比下降91.4%;经营活动净现金流为5.19亿元,同比增长45.32%。

从业绩整体层面看,需要重点关注:

• 近三个季度营业收入增速持续下降。报告期内,营业收入同比增长8.15%,近三个季度增速持续下降。

项目 20240630 20240930 20241231
营业收入(元) 15.72亿 16.09亿 14.42亿
营业收入增速 52.09% 27.63% 8.15%

• 归母净利润大幅下降。报告期内,归母净利润为0.2亿元,同比大幅下降91.32%。

项目 20221231 20231231 20241231
归母净利润(元) 2.11亿 2.43亿 2107.56万
归母净利润增速 3.37% 15.11% -91.32%

• 扣非归母净利润大幅下降。报告期内,扣非归母净利润为0.2亿元,同比大幅下降92.59%。

项目 20221231 20231231 20241231
扣非归母利润(元) 2.09亿 2.52亿 1869.75万
扣非归母利润增速 12.01% 20.93% -92.59%

• 营业收入与净利润变动背离。报告期内,营业收入同比增长28.22%,净利润同比下降91.4%,营业收入与净利润变动背离。

项目 20221231 20231231 20241231
营业收入(元) 37.17亿 46.16亿 59.18亿
净利润(元) 2.07亿 2.39亿 2057.11万
营业收入增速 10.77% 24.18% 28.22%
净利润增速 2.46% 15.77% -91.4%

• 净利润较为波动。近三期年报,净利润分别为2.1亿元、2.4亿元、0.2亿元,同比变动分别为2.46%、15.77%、-91.4%,净利润较为波动。

项目 20221231 20231231 20241231
净利润(元) 2.07亿 2.39亿 2057.11万
净利润增速 2.46% 15.77% -91.4%

结合现金流质量看,需要重点关注:

• 营业收入与经营活动净现金流变动趋势持续背离。近三期年报,营业收入同比变动分别为10.77%、24.18%、28.22%持续增长,经营活动净现金流同比变动分别为321.98%、79.06%、45.32%持续下降,营业收入与经营活动净现金流变动趋势持续背离。

项目 20221231 20231231 20241231
营业收入(元) 37.17亿 46.16亿 59.18亿
经营活动净现金流(元) 1.99亿 3.57亿 5.19亿
营业收入增速 10.77% 24.18% 28.22%
经营活动净现金流增速 321.98% 79.06% 45.32%

二、盈利能力层面

报告期内,公司毛利率为8.49%,同比下降37.93%;净利率为0.35%,同比下降93.29%;净资产收益率(加权)为0.62%,同比下降91.73%。

结合公司经营端看收益,需要重点关注:

• 销售毛利率大幅下降。报告期内,销售毛利率为8.49%,同比大幅下降37.93%。

项目 20221231 20231231 20241231
销售毛利率 11.59% 13.8% 8.49%
销售毛利率增速 -14.83% 19.15% -37.93%

• 销售毛利率较为波动。近三期年报,销售毛利率分别为11.59%、13.8%、8.49%,同比变动分别为-14.83%、19.15%、-37.93%,销售毛利率异常波动。

项目 20221231 20231231 20241231
销售毛利率 11.59% 13.8% 8.49%
销售毛利率增速 -14.83% 19.15% -37.93%

• 销售净利率持续下降。近三期年报,销售净利率分别为5.56%,5.18%,0.35%,变动趋势持续下降。

项目 20221231 20231231 20241231
销售净利率 5.56% 5.18% 0.35%
销售净利率增速 -7.51% -6.77% -93.29%

结合公司资产端看收益,需要重点关注:

• 净资产收益率较大幅下降。报告期内,加权平均净资产收益率为0.62%,同比大幅下降91.73%。

项目 20221231 20231231 20241231
净资产收益率 7.01% 7.5% 0.62%
净资产收益率增速 -2.1% 6.99% -91.73%

• 最近三年净资产收益率平均低于7%。报告期内,加权平均净资产收益率为0.62%,最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均低于7%。

项目 20221231 20231231 20241231
净资产收益率 7.01% 7.5% 0.62%
净资产收益率增速 -2.1% 6.99% -91.73%

• 投入资本回报率低于7%。报告期内,公司投入资本回报率为0.26%,三个报告期内平均值低于7%。

项目 20221231 20231231 20241231
投入资本回报率 3.17% 3.28% 0.26%

三、资金压力与安全层面

报告期内,公司资产负债率为66.92%,同比增长7.32%;流动比率为1.06,速动比率为0.85;总债务为51.35亿元,其中短期债务为34.47亿元,短期债务占总债务比为67.14%。

从财务状况整体看,需要重点关注:

• 资产负债率持续增长。近三期年报,资产负债率分别为59.87%,62.36%,66.92%,变动趋势增长。

项目 20221231 20231231 20241231
资产负债率 59.87% 62.36% 66.92%

从短期资金压力看,需要重点关注:

• 现金比率持续下降。近三期年报,现金比率分别为0.5、0.49、0.4,持续下降。

项目 20221231 20231231 20241231
现金比率 0.5 0.49 0.4

从长期资金压力看,需要重点关注:

• 总债务/净资产比值持续上涨。近三期年报,总债务/净资产比值分别为124.93%、130.22%、151.04%,持续增长。

项目 20221231 20231231 20241231
总债务(元) 39.01亿 44.04亿 51.35亿
净资产(元) 31.23亿 33.82亿 34亿
总债务/净资产 124.93% 130.22% 151.04%

从资金管控角度看,需要重点关注:

• 其他应收款变动较大。报告期内,其他应收款为308.2万元,较期初变动率为48.64%。

项目 20231231
期初其他应收款(元) 207.36万
本期其他应收款(元) 308.22万

从资金协调性看,需要重点关注:

• 资本性支出持续高于经营活动净现金流入。近三期年报,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为4.6亿元、7.5亿元、7.9亿元,公司经营活动净现金流分别2亿元、3.6亿元、5.2亿元。

项目 20221231 20231231 20241231
资本性支出(元) 4.64亿 7.48亿 7.92亿
经营活动净现金流(元) 1.99亿 3.57亿 5.19亿

四、运营效率层面

报告期内,公司应收帐款周转率为4.49,同比下降1.63%;存货周转率为5.38,同比增长25.46%;总资产周转率为0.61,同比增长11.6%。

从经营性资产看,需要重点关注:

• 应收账款周转率持续下降。近三期年报,应收账款周转率分别为5.21,4.56,4.49,应收账款周转能力趋弱。

项目 20221231 20231231 20241231
应收账款周转率(次) 5.21 4.56 4.49
应收账款周转率增速 -5.85% -12.42% -1.63%

从长期性资产看,需要重点关注:

• 固定资产变动较大。报告期内,固定资产为27.8亿元,较期初增长73.12%。

项目 20231231
期初固定资产(元) 16.03亿
本期固定资产(元) 27.76亿

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